Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 3 | 3.6.2014 | nájomné za telocvičňu 2.1.-30.5.2014 | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | 315,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3 | 26.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Elektro-Oleš | 30870500 | |
Detail | Faktúra došlá | 3*/2019 | 21.1.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 185,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 3/14 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
Detail | Faktúra došlá | 3/15 | 9.1.2015 | preddavok za vodu 1/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/15 | 17.4.2015 | Zmluva o prenájme telocvične a kuchyňky | WU-SHU CENTRUM Stará Turá | 130,00 EUR | |
Detail | Zmluva došlá | 3/2012 | 11.9.2012 | zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ | EURO-BUILDING, a. s. | 35683066 | 228 322,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,56 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2017 | 13.1.2017 | poistná zmluva na LVVK žiakov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 241,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2018 | 31.1.2018 | scanner EPSON Perfection | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/2018 | 10.1.2018 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2018 | 13.2.2018 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
Detail | Zmluva došlá | 3/2019 | 28.2.2019 | Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2020 | 28.1.2020 | poskytovanie služieb v oblasti IKT | IVES Košice | 00162957 | |
Detail | Zmluva došlá | 3/2021 | 22.2.2021 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/2021/Z | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2022 | 18.2.2022 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda, s.r.o. | 52139859 | 10 240,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | Frape catering s.r.o. | 44178450 | |
Detail | Zmluva došlá | 3/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Martinovi Adamkovič |