banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 123/2017 21.4.2017 vyučtovanie EE 03/2017 BCF s.r.o. 36597007  105,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/2018 4.4.2018 elektrická energia Energie2 a.s. 46113177  830,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/2020 6.5.2020 seminár mzdová agenda Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o 51424266  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/2021 4.5.2021 preddavok plyn 04/2021 SPP, a.s. 35815256  929,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/2022 22.4.2022 prenájom kopírky AUTOCONT 36396222  76,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/2023 3.5.2023 telefónne poplatky 04/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  85,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/2024 30.4.2024 preddavok plyn 04/2024 SPP, a.s. 35815256  95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1232021 19.11.2021 náplň do bezdotykového dávkovača dezinfekcie Martin Krajčovič - M&J Trade 33165076  436,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1232022 21.9.2022 kancelárske potreby EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  458,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1232023 13.10.2023 čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec 33445796  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1232024 6.9.2024 materiálno-spotrebné normy do ŠJ Peter Derzsi - PVD 35136561  138,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 124 21.12.2012 Wifi ADSL Router TP-LINK, Wifi AP D-Link DAP-2553 Comtec, s.r.o. 36323951  0,00  
Detail Faktúra došlá 124*/2019 1.4.2019 plyn záloha 4/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  595,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/12 16.5.2012 za internet 4/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/13 6.6.2013 záloha za elektrinu 6/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/14 30.5.2014 telefónne poplatky za sl. mobily 5/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  111,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/15 3.7.2015 telefónne poplatky 6/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  142,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/2016 31.5.2016 predplatné časopisu Naša škola PAMIKO, s.r.o. 31320007  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/2017 21.4.2017 poistenie žiakov Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 984,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/2018 4.4.2018 elektrická energia Energie2 a.s. 46113177  429,00 EUR 
Export do csv