Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva vyšlá | 10/14 | 26.9.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
Detail | Faktúra došlá | 10/15 | 6.2.2015 | zelená keramická tabuľa + stojan trojnožka | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 217,20 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 10/15 | 21.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | |
Detail | Faktúra došlá | 10/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise | 36760048 | 175,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2017 | 18.1.2017 | technik PO | CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 10/2017 | 15.9.2017 | úrazové poistenie žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie vody ZŠ, SJ Hur, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 455,78 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 10/2018 | 11.6.2018 | výroba, dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 10/2019 | 1.10.2019 | hudobné koncerty | LETart production | 37975480 | 1 750,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 10/2020 | 20.11.2020 | združená dodávka elektriny | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | |
Detail | Faktúra došlá | 10/2021/Z | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 7.2.2022 | vyúčtovanie plyn 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 40,84 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 10/2022. | 8.11.2022 | spracovanie osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
Detail | Zmluva došlá | 10/2022/ŠJ | 6.9.2022 | potraviny - ŠJ | RAJO s.r.o. | 31329519 | |
Detail | Zmluva došlá | 10/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Mestský basketbalový klub Stará Turá | ||
Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 1.2.2023 | vyúčtovanie voda 10-12/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 324,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 31.1.2024 | preddavok vodné stočné 01/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2022 | 4.10.2022 | jednorazové ochranné návleky | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/Z/2024 | 14.5.2024 | predplatné Online knižnica, Škola efektívne profi plus | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |