banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 31/13 8.2.2013 záloha za plyn 2/13 SPP, a.s. 35815256  1 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/13 8.2.2013 poplatok za školenie AOP Ing. Ján Meravý 30352746  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 33/13 8.2.2013 za služby v oblasti PO 1/13 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 34/13 8.2.2013 R-za obedy zam.1/13-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  375,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/13 8.2.2013 R-za obedy zam. 1/13-Kom. SJ Komenského 36125121  655,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/13 8.2.2013 biologické čistenie odpadov a likvidáciu z lapača tukov ŠJ Hur a Kom. Oliver Maroši 44491182  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 37/13 8.2.2013 PZ z prírodovedy 1-4.roč a fyziky 6-9.roč - II.polrok Raabe,s.r.o. 35908718  47,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 40/13 13.2.2013 záloha za elektrinu 2/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/13 14.2.2013 tel.poplatky 1/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/13 15.2.2013 odvod do SF 1/13 Základná škola 36125121  593,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 41/13 15.2.2013 za kúrenie a TÚV 1/13-Hur. Technotur, s.r.o. 36704482  8 183,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/13 15.2.2013 pracovná obuv a odev - školníci PRO-NIK, s.r.o. 46239308  181,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/13 15.2.2013 renovácia tonerov do tlačiarní MIP TN,s.r.o. 36335070  334,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7 15.2.2013 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  0,00  
Detail Faktúra došlá 44/13 15.2.2013 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  181,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8 15.2.2013 hygienické prostriedky PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 10 15.2.2013 čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194   
Detail Faktúra došlá 7/13 18.2.2013 poplatok za seminár účt. Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 45/13 18.2.2013 za papierové utierky a tekuté mydlo PAPERA,s.r.o. 46082182  149,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11 22.2.2013 čistiace prostriedky Daffer, s.r.o. 36320439   
Export do csv