banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 333/12 6.12.2012 za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971  71,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 337/12 6.12.2012 tel.poplatky za sl.mobily 11/12 - 5 Slovak Telekom, a.s. 35763469  69,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 338/12 6.12.2012 za tel.poplatky-sl.mobily 11/12 - Slovak Telekom, a.s. 35763469  105,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 346/12 10.12.2012 odvod do SF 11/12 Základná škola 36125121  908,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 341/12 13.12.2012 záloha za vodu 12/12-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  617,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 342/12 13.12.2012 záloha za vodu 12/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 343/12 13.12.2012 záloha za vodu 12/12-SJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  112,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1 13.12.2012 oprava plyn.horáka kotla KNZ-Kom. SEPOS v.o.s. 17642345  0,00  
Detail Faktúra došlá 339/12 14.12.2012 záloha za plyn 12/12-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 077,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 340/12 14.12.2012 záloha za plyn 12/12 Hur+Kom SPP, a.s. 35815256  2 157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345/12 14.12.2012 telef.poplatky 11/12-spolu Slovak Telekom, a.s. 35763469  110,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 347/12 17.12.2012 za služby VK r. 2013 Komenský, s.r.o. 43908977  198,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 120 17.12.2012 kominárske práce-Kom+Hur. Miroslav Pleško-kominár 14048604   
Detail Faktúra došlá 348/12 17.12.2012 za kominárske práce Kom+Hur Miroslav Pleško-kominár 14048604  225,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 349/12 19.12.2012 poistenie notebookov 12.1.12-11.1.2013 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. 35709332  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 344/12 20.12.2012 za kúrenie+TUV 11/12-Hur. Technotur, s.r.o. 36704482  5 965,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 350/12 21.12.2012 dodávka tepla 12/12 Technotur, s.r.o. 36704482  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 121 21.12.2012 10 ks mikroskop BIOTAR Daffer, s.r.o. 36320439  0,00  
Detail Faktúra došlá 351/12 21.12.2012 mikroskop BIOTAR - 10 ks Daffer, s.r.o. 36320439  390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122 21.12.2012 tlačiareň Canon LBP6300DN MB TECH BB, s.r.o. 36622524  0,00  
Export do csv