banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 290/12 8.10.2012 spoluúčasť šk. úrazu-Papuláková Generali Slovensko poisťovňa,a.s. 35709332  15,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102 8.10.2012 porevízne opravy elektriny-ŠJ Kom. Marták Ján-montáž a oprava el. zar. 32779429   
Detail Faktúra došlá 291/12 8.10.2012 odstránenie revíznych závad v ŠJ Kom. Marták Ján-montáž a oprava el. zar. 32779429  555,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 287/12 10.10.2012 odvod do SF 9/12 Základná škola 36125121  599,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 103 11.10.2012 nerezový stôl a drez-ŠJ Kom. Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971  0,00  
Detail Faktúra došlá 292/12 11.10.2012 stôl pracovný PSZS 4, drez jednodielny-nerezovy zvršok+sifón Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971  1 042,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 104 11.10.2012 učebnice AJ-Project 2 Distribučná agentúra AD REM 11782889  129,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 295/12 11.10.2012 Project 2 Students Book-14 ks Distribučná agentúra AD REM 11782889  129,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 276/12 12.10.2012 vyúčtovanie vody 7-9/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  56,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 278/12 12.10.2012 záloha za vodu 10/12-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  617,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 279/12 12.10.2012 záloha za vodu 10/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280/12 12.10.2012 záloha za vodu 10/12-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 281/12 12.10.2012 poplatok za seminár PaM -Medňanská VEMA,s.r.o. 31355374  44,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 285/12 12.10.2012 za služby BOZP 7-9/12 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 106 12.10.2012 zdroj ATX 350W caso Comtec, s.r.o. 36323951  0,00  
Detail Faktúra došlá 297/12 12.10.2012 zdroj ATX 350W Caso Comtec, s.r.o. 36323951  69,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 282/12 15.10.2012 záloha za plyn 10/12 SPP, a.s. 35815256  2 156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 283/12 15.10.2012 záloha za plyn 10/12-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 286/12 16.10.2012 za kúrenie+TUV 10/12-Hur. Technotur, s.r.o. 36704482  2 097,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 275/12 17.10.2012 preplatok za vodu 7-9/12-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  485,89 EUR 
Export do csv