Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 044/11 | 10.2.2011 | Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere | T - štúdio, s. r. o. | 34120866 | 18,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 044/2020 | 13.3.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 37,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 044/2021 | 16.2.2021 | vyúčtovanie elektrina 01/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 364,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 7 638,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 045/2020 | 13.3.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 045/2021 | 16.2.2021 | vyúčtovanie elektrina 01/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 288,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 046/11 | 22.2.2011 | Faktúra od ies za január | International education society | 26943948 | 3 419,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 046/2020 | 16.3.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 046/2021 | 15.3.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 047/11 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 715,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 047/2020 | 16.3.2020 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 047/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 28,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 048/2020 | 16.3.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 048/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamesntnacov | Základná škola | 36125121 | 46,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 049/11 | 24.2.2011 | Faktúra za poistnú udalosť | Rastislav Hornáček | 33,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 049/2020 | 16.3.2020 | krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 88,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 049/2021 | 16.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 268,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05/14 | 14.1.2014 | záloha za plyn 1/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05/2022 | 7.2.2022 | poplatok za poskytovanie služieb výplatný lístok | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 33,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 050/2020 | 16.3.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 128,10 EUR |