banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 044/11 10.2.2011 Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere T - štúdio, s. r. o. 34120866  18,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 044/2020 13.3.2020 uloženie bioodpadu Technické služby 35602210  37,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 044/2021 16.2.2021 vyúčtovanie elektrina 01/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255  364,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 045/11 22.2.2011 Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január Technotur, s. r. o. 36704482  7 638,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 045/2020 13.3.2020 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  63,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 045/2021 16.2.2021 vyúčtovanie elektrina 01/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255  288,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/11 22.2.2011 Faktúra od ies za január International education society 26943948  3 419,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2020 16.3.2020 uloženie bioodpadu Technické služby 35602210  44,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2021 15.3.2021 online seminár RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 047/11 28.2.2011 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január ZSE Energia a. s. 36677281  1 715,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 047/2020 16.3.2020 tlač poštových poukážok Slovenská pošta, a.s. 36631124  61,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 047/2021 15.3.2021 doplatok za stravu zamestnancov Základná škola 36125121  28,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 048/2020 16.3.2020 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  71,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 048/2021 15.3.2021 doplatok za stravu zamesntnacov Základná škola 36125121  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 049/11 24.2.2011 Faktúra za poistnú udalosť Rastislav Hornáček   33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 049/2020 16.3.2020 krieda MEGGY, s.r.o. 36535290  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 049/2021 16.3.2021 doplatok za stravu zamestnancov Základná škola 36125121  268,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/14 14.1.2014 záloha za plyn 1/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2022 7.2.2022 poplatok za poskytovanie služieb výplatný lístok Solitea Slovensko, a.s. 36237337  33,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 050/2020 16.3.2020 čistiace prostriedky Lenka Lišaníková 45983577  128,10 EUR 
Export do csv