Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 247/14 | 24.10.2014 | predplatné časopisu Geografia r. 2014 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14086 | 24.10.2014 | objednávame si renováciu kaziet do tlačiarne HP LaserJet CP1025 , do MF 8080CW a do HP PSG 1610 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
Detail | Faktúra došlá | 243/14 | 29.10.2014 | poplatok za seminár "Účtovná závierka" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248/14 | 29.10.2014 | za renováciu kaziet do tlačiarní a MF | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 293,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249/14 | 29.10.2014 | telefónne poplatky 10/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250/14 | 29.10.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 68,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252/14 | 29.10.2014 | doplatok poistenia za dopoistenie skla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,36 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 20/14 | 30.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Juraj Gyorog | ||
Detail | Zmluva vyšlá | 21/14 | 30.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 26/14 | 30.10.2014 | Zmluva o zapožičaní chemického laboratória | Súkromná hotelová škola | 37921479 | |
Detail | Faktúra došlá | 251/14 | 3.11.2014 | za služby PO 10/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 22/14 | 3.11.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský futbalový klub | ||
Detail | Zmluva vyšlá | 27/14 | 3.11.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Faktúra došlá | 254/14 | 5.11.2014 | záloha za plyn 11/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 255/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 11/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 256/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 1/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 257/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 11/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
Detail | Faktúra OFD | 259/14 | 6.11.2014 | poplatok za seminár PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 260/14 | 6.11.2014 | odvod do SF 10/14 | Základná škola | 36125121 | 668,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 261/14 | 6.11.2014 | režijné náklady za obedy zamest. 10/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 739,35 EUR |