banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 247/14 24.10.2014 predplatné časopisu Geografia r. 2014 EPL, s.r.o. 46724605  12,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14086 24.10.2014 objednávame si renováciu kaziet do tlačiarne HP LaserJet CP1025 , do MF 8080CW a do HP PSG 1610 MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Faktúra došlá 243/14 29.10.2014 poplatok za seminár "Účtovná závierka" Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 248/14 29.10.2014 za renováciu kaziet do tlačiarní a MF MIP TN,s.r.o. 36335070  293,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 249/14 29.10.2014 telefónne poplatky 10/14-sl.mobily Slovak Telekom, a.s. 35763469  153,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 250/14 29.10.2014 za zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o 34133861  68,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 252/14 29.10.2014 doplatok poistenia za dopoistenie skla Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  18,36 EUR 
Detail Zmluva vyšlá 20/14 30.10.2014 Zmluva o prenájme telocvične Juraj Gyorog    
Detail Zmluva vyšlá 21/14 30.10.2014 Zmluva o zapožičaní telocvične Združenie tenistov OSKORUŠA 37921614   
Detail Zmluva vyšlá 26/14 30.10.2014 Zmluva o zapožičaní chemického laboratória Súkromná hotelová škola 37921479   
Detail Faktúra došlá 251/14 3.11.2014 za služby PO 10/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Zmluva vyšlá 22/14 3.11.2014 Zmluva o zapožičaní telocvične Mestský futbalový klub    
Detail Zmluva vyšlá 27/14 3.11.2014 Zmluva o zapožičaní telocvične Mestský futbalový klub 18046282   
Detail Faktúra došlá 254/14 5.11.2014 záloha za plyn 11/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 255/14 6.11.2014 preddavok za vodu 11/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 256/14 6.11.2014 preddavok za vodu 1/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 257/14 6.11.2014 preddavok za vodu 11/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra OFD 259/14 6.11.2014 poplatok za seminár PaM Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 260/14 6.11.2014 odvod do SF 10/14 Základná škola 36125121  668,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 261/14 6.11.2014 režijné náklady za obedy zamest. 10/14-Kom. SJ Komenského 36125121  739,35 EUR 
Export do csv