Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 216/14 | 10.10.2014 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 220,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217/14 | 10.10.2014 | Notebook HP 255 G2, tlačiareň HP Laser Jet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 412,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218/14 | 10.10.2014 | učebnice Aj Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 96,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219/14 | 10.10.2014 | telefónne poplatky 9/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220/14 | 10.10.2014 | vyúčtovanie vody 7-9/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 450,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221/14 | 10.10.2014 | preplatok za vyúčt. vody 7-9/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 205,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222/14 | 10.10.2014 | preplatok za vyúčt. vody 7-9/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 185,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 224/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 225/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 226/14 | 10.10.2014 | réžia za obedy zamestnancov 9/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 676,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 227/14 | 10.10.2014 | réžia za obedy zamestnancov 9/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 443,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 228/14 | 10.10.2014 | záloha za plyn 10/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230/14 | 10.10.2014 | odvod do SF 9/14 | Základná škola | 36125121 | 672,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231/14 | 10.10.2014 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Kom. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14077 | 10.10.2014 | tonery do tlačiarne HP Laser Jet 1600 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 232/14 | 10.10.2014 | za renováciu tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 75,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233/14 | 10.10.2014 | za služby BOZP 7-9/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14078 | 10.10.2014 | portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 234/14 | 10.10.2014 | za portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 129,60 EUR |