Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 176/12 | 9.7.2012 | R-za obedy zamestnancom 6/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 469,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/12 | 9.7.2012 | odvod do SF 6/12 | Základná škola | 36125121 | 647,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180/12 | 9.7.2012 | R-za obedy zamestnancom 6/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 671,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172/12 | 11.7.2012 | PZ pre 0. ročník | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 74,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 174/12 | 11.7.2012 | služby BOZP 4-6/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182/12 | 11.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 38,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 184/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 185/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 186/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 188/12 | 11.7.2012 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 370,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 173/12 | 16.7.2012 | záloha za plyn 7/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 178/12 | 16.7.2012 | záloha za plyn 7/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 179/12 | 16.7.2012 | za internet 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181/12 | 16.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -518,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183/12 | 16.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -26,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 187/12 | 17.7.2012 | záloha za elektrinu 7/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 189/12 | 19.7.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 321,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192/12 | 19.7.2012 | výroba a monáž mreží | Poľnohospodárske družstvo | 207250 | 713,95 EUR |