Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 425/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 2/13 | 8.3.2013 | rekonštrukcia malieb a soklov-Prestavba špec.učební na MŠ | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 4 619,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 297/2016 | 15.11.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac október 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 574,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 167/2021 | 10.6.2021 | dodávka tepla 04/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 558,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318/12 | 21.11.2012 | kúrenie+TUV 10/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 465,55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1422023 | 10.11.2023 | jedálenský nábytok | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 409/2023 | 18.12.2023 | stoly a stroličky do školskej jedálne | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 363/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup materiálu do kuchyne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 4 458,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 822024 | 30.5.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61/12 | 28.3.2012 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2012- 4 nádoby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 69/13 | 13.3.2013 | miestny poplatok za komun. odpady 2013 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 26/14 | 3.2.2014 | miestny poplatok za kom. odpady r.2014 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17/15 | 6.2.2015 | miestny poplatok za komunálne odpady r. 2015 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 46/16 | 31.3.2016 | poplatok za komun.odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 333/2019 | 1.11.2019 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 327/2018 | 6.11.2018 | Dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 4 420,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 204/2020 | 3.8.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 418,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33/2007 | 26.1.2017 | vyúčtovanie plynu 2016 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 400,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 373/2018 | 3.12.2018 | Výmena svietidiel | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 399,20 EUR |