Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 91/14 | 14.4.2014 | za dodávku tepla 3/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 983,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253/13 | 12.11.2013 | dodávka tepla 10/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 976,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 163/2024 | 3.6.2024 | dodávka tepla 04/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 959,53 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 622020 | 17.12.2020 | oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 348/2020 | 23.12.2020 | údržba a oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 396/2020 | 5.1.2021 | oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 125/2017 | 21.4.2017 | teplo 03/2017 ZŠ Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 914,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 028/2021 | 16.2.2021 | notebooky, skener | AUTOCONT | 36396222 | 4 913,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42/16 | 26.2.2016 | oprava vodovod.potrubia | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 4 854,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 503/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 836,83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1492023 | 15.11.2023 | umývačka riadu, automatický zmäkčovač vody, dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku a... | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 375/2023 | 8.12.2023 | umývačka riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 143/2020 | 3.6.2020 | dodávka tepla 03/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 819,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/13 | 2.7.2013 | skrinka dverová široká S43 - 16 ks
skrinka dverová široká S44 - 32 ks |
LINEA SK, s.r.o. | 35716932 | 4 748,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 383/11 | 20.12.2011 | Faktúra za podlahovinu PVC | Iveta Kondllová - KINTEX | 35707541 | 4 738,56 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 002/11 | 22.8.2011 | Lepenie PVC a soklovanie | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 4 695,72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 482018 | 20.12.2018 | Výškovo nastaviteľná súprava pre 2 žiakov a súprava katedry učiteľa | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 4 690,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31*/2019 | 3.1.2019 | školské lavice, stoličky, katedry | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 4 690,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 427/2022 | 15.12.2022 | dodávka tepla 11/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 676,22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1532023 | 22.11.2023 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |