Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 24/Z/2023 | 19.7.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 207/2023 | 19.7.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 208/2023 | 19.7.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 75,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 209/2023 | 19.7.2023 | dátové prostredie, aplikácie Vema cloud | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210/2023 | 19.7.2023 | projektové riadenie 06/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211/2023 | 19.7.2023 | magnetické tabule | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 223,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212/2023 | 19.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213/2023 | 19.7.2023 | dodávka tepla 06/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 789,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2023 | 19.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 752023 | 12.7.2023 | kuchynský riad, čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 116,44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 762023 | 12.7.2023 | oprava okien, obkladov stien, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 742023 | 11.7.2023 | biele popisovacie tabule | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 223,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 722023 | 10.7.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 732023 | 10.7.2023 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 613,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 712023 | 7.7.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 153/2023 | 3.7.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 154/2023 | 3.7.2023 | elektrina preddavok 06/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 155/2023 | 3.7.2023 | preddavok vodné stočné 06/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 156/2023 | 3.7.2023 | preddavok vodné stočné 06/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |