Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 1322024 | 13.9.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1332024 | 13.9.2024 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1302024 | 12.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 277,42 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1292024 | 11.9.2024 | zneškodnenie zmiešaného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 300,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1242024 | 9.9.2024 | gastrozariadenie kuchyne, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1252024 | 9.9.2024 | overenie presnosti váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1262024 | 9.9.2024 | filtre do klimatizačných zariadení | TATRAFILTER s.r.o. | 3646436 | 258,86 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1272024 | 9.9.2024 | USB kábel | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1282024 | 9.9.2024 | dvojitý kompostér | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 135,97 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 6.9.2024 | materiálno-spotrebné normy do ŠJ | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1202024 | 4.9.2024 | adaptér USB hub Core | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1212024 | 4.9.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1222024 | 4.9.2024 | ustavenie a pripojenie konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 245/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 246/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 247/2024 | 2.9.2024 | perá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 147,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248/2024 | 2.9.2024 | verejné obstarávanie | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 803,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,14 EUR |