banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva došlá *15/2018 20.12.2018 Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady ČSOB Nadácia 42 182743  2 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/11 20.1.2011 Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici PreVaK, s. r. o. 35915749  -125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/11 14.1.2011 Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica. Komensky, s. r. o. 43908977  16,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 001/12 10.1.2012 Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici Poľnohospodárske družstvo    
Detail Faktúra došlá 001/16 8.1.2016 Dodávka vody 01/16 -Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  622,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2020 14.2.2020 zemný plyn SPP, a.s. 35815256  3,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2021 2.2.2021 uloženie bioodpadu 12/20 Technické služby 35602210  17,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/11 20.1.2011 Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici. PreVaK, s. r. o. 35915749  -158,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/11 20.1.2011 Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu ZSE Energia a. s. 36677281  3 058,01 EUR 
Detail Zmluva došlá 002/11 22.8.2011 Lepenie PVC a soklovanie EÚ interier s. r. o. 36301884  4 695,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/16 8.1.2016 Dodávka vody 01/16 -Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  1 186,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2020 14.2.2019 odborný seminár RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2021 2.2.2021 služby v oblasti BOZP 12/2020 Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/11 20.1.2011 Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica ZSE Energia a. s. 36677281  1 362,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/12 20.1.2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012 SPP a. s. 35815256  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/16 8.1.2016 Poskytnutie práva na používanie verzie 2016 VEMA,s.r.o. 31355374  283,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2020 14.2.2020 aktualizácia a servis programu ŠJ SOFT-GL, s.r.o. 36182214  39,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2021 2.2.2021 poplatok za poskytovanie služby VEMA,s.r.o. 31355374  34,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/11 20.1.2011 Faktúra za telefón Slovak Telecom, a. s. 35763469  49,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/16 15.1.2016 Bankový modul HB0063 VEMA,s.r.o. 31355374  24,00 EUR 
Export do csv