Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva došlá | *15/2018 | 20.12.2018 | Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady | ČSOB Nadácia | 42 182743 | 2 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 20.1.2011 | Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | -125,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 14.1.2011 | Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica. | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 001/12 | 10.1.2012 | Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici | Poľnohospodárske družstvo | ||
Detail | Faktúra došlá | 001/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001/2020 | 14.2.2020 | zemný plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001/2021 | 2.2.2021 | uloženie bioodpadu 12/20 | Technické služby | 35602210 | 17,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici. | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | -158,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 3 058,01 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 002/11 | 22.8.2011 | Lepenie PVC a soklovanie | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 4 695,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 14.2.2019 | odborný seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 002/2021 | 2.2.2021 | služby v oblasti BOZP 12/2020 | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 362,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/12 | 20.1.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/16 | 8.1.2016 | Poskytnutie práva na používanie verzie 2016 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 283,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/2020 | 14.2.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/2021 | 2.2.2021 | poplatok za poskytovanie služby | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 34,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 004/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 49,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 004/16 | 15.1.2016 | Bankový modul HB0063 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 24,00 EUR |