Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 054/11 | 13.4.2011 | Faktúra za prihlasovanie sa cez eskoly | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 31,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 125/11 | 15.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142/11 | 23.5.2011 | Faktúra za elektrinu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 176,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 143/11 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac apríl. | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 142,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 148/11 | 6.6.2011 | Faktúra za servisné služby - požiarne zariadenia | MT technology s. r. o. | 45924651 | 3 844,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160/11 | 20.6.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170/11 | 25.6.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenej vody za mesiac máj 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 797,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 193/11 | 25.6.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za budovu Hurbanova i Komenského ulica. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 763,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 208/11 | 22.8.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac júl | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210/11 | 22.8.2011 | Faktúra za dodávku tepla a vody za mesiac jún | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 313,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213/11 | 22.8.2011 | Zálohová faktúra na lepenie PVC | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 002/11 | 22.8.2011 | Lepenie PVC a soklovanie | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 4 695,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 228/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie za budovy Komenského a Hurbanova za obdobie... | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 229/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku tepla a studenej vody za mesiac júl 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 227,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232/11 | 1.9.2011 | Faktúra za výmenu PVC doplatenie k zálohovej faktúre 213/11 | EÚ - Interier s. r. o. | 36301884 | 1 695,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 239/11 | 24.9.2011 | Faktúra za revíziu a servis plynových regulátorov | Plynservis, Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 1 050,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 26/11 | 24.9.2011 | Revízia plynových a technických zariadení | Plyn servis Ing. Pavol Čavojský |