Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva došlá | 3/2012 | 11.9.2012 | zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ | EURO-BUILDING, a. s. | 35683066 | 228 322,80 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 4/2020 | 6.4.2020 | Oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 185 522,63 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 5/2020 | 29.4.2020 | Dodatok k zmluve | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 159 999,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102/2020 | 6.5.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 59 978,26 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 9/2017 | 16.8.2017 | výroba, dodanie a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501/2017 | 15.8.2017 | výmena okien ZŠ Hurbanova | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 10/2018 | 11.6.2018 | výroba, dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501/2018 | 28.8.2018 | dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 40 716,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 043/11 | 22.2.2011 | Rozúčtovanie miezd za mesiac január | Školská správa - Ministerstvo školstva | 38 241,17 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 501/2016 | 10.9.2016 | Faktúra za dodávku a montáž plastových okien, doplnkov, murárskych a maliarskych prác,... | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 34 700,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 158/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 33 922,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501/11 | 15.11.2011 | Výmena okien a zateplenie hospodárskeho pavilónu na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 33 559,78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1852024 | 15.11.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 443/2024 | 27.12.2024 | oprava chodníkov | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 25 017,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 50/2023 | 1.3.2023 | dodávka tepla 01/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 19 256,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 74/2023 | 12.4.2023 | dodávka tepla 02/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 17 545,37 EUR |