Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 291/2022 | 6.10.2022 | učebnice cudzie jazyky | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 12 309,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 11/2019 | 12.12.2019 | Údržba športovej infraštruktúry - rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 064/2020 | 3.4.2020 | rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1662023 | 7.12.2023 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 426/2023 | 8.1.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 367/12 | 22.1.2013 | vyúčt. elektriny r. 2012-NB Kom. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 444,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56/2024 | 29.2.2024 | dodávka tepla 01/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 11 230,15 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 702-05-P | 13.2.2012 | Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501/12 | 13.2.2012 | za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 434/2024 | 27.12.2024 | dodávka tepla 11/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 279,51 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2022 | 18.2.2022 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda, s.r.o. | 52139859 | 10 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 147/2023 | 5.6.2023 | dodávka tepla 04/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 217,33 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 2/2022 | 3.2.2022 | lyžiarsky výcvik | CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária Medvedzie 29/11 027 44 Tvrdošín | 43792138 | 10 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 138/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky 04/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10 055,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 447/2024 | 27.12.2024 | dodávka tepla 12/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 10 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252/2020 | 1.10.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 9 999,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 67/12 | 20.3.2012 | za kúrenie 2/12-Hur. | Technotur,s.r.o. | 36704482 | 9 926,15 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 2/2018 | 31.1.2018 | kontinuálne zabezpečovanie podpory riadenia a administrácie projektu" Škola v ktorej je každý... | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 9 864,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 365/11 | 15.12.2011 | Nákup výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | 46056858 | 9 617,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku, montáž plastových okien a doplnkov, murárskych prác, likvidáciu odpadu | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 9 126,98 EUR |