Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 7 638,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 57/2022 | 25.2.2022 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 7 609,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53/2017 | 14.2.2017 | záloha teplo 01/17 ZŠ Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 605,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85/2024 | 20.3.2024 | dodávka tepla 02/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 511,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172/2024 | 3.6.2024 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 7 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32/14 | 12.2.2014 | dodávka tepla 1/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 441,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 057/2020 | 16.3.2020 | dodávka tepla za 01/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 221,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59/15 | 13.3.2015 | dodávka tepla 2/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 218,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 317/14 | 9.1.2015 | dodávka tepla 12/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 204,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 34/2018 | 25.1.2018 | vyučtovanie plyn ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 069,09 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 16/2018 | 23.3.2018 | oprava a výmena podlahoviny | linotex group | 50310364 | 7 062,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41/16 | 26.2.2016 | Dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 023,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 31.1.2024 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 936,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/2018 | 15.1.2018 | LVK žiakov | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 6 897,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 360/2023 | 21.11.2023 | dodávka tepla 10/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 894,62 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 1/2013 | 23.1.2013 | montáž a dodávka stúpacieho potrubia ÚK,zemné a búracie práce. | Martin KUBOV - MK therm | 14056712 | 6 873,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 472022 | 13.4.2022 | oprava spŕch | MDM stavby, s.r.o. | 54226198 | 6 742,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152/2022 | 1.6.2022 | oprava spŕch a šatní | MDM stavby, s.r.o. | 54226198 | 6 742,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 48/2022 | 25.2.2022 | dodávka tepla 01/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 718,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 83/13 | 15.4.2013 | kúrenie + TUV 3/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 690,18 EUR |