banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 173/2022 1.6.2022 servis kotla ANVEKO s.r.o. 47604433  111,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1312023 23.10.2023 batérie do pisoárov E-commerce Group, s.r.o. 47589175  26,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 34/Z/2023 1.11.2023 batérie E-commerce Group, s.r.o. 47589175  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2023 1.11.2023 batérie E-commerce Group, s.r.o. 47589175  26,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 482020 26.10.2020 zásobník na toaletný papier T1 TORK FUEGO.SK, s.r.o. 47569255  0,00  
Detail Faktúra došlá 340/2018 18.12.2018 Konzultácia k vedeniu účtovníctva Gallifrey, s.r.o. 47527803  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50*/2019 14.2.2019 Konzultácia k vedeniu účtovníctva Gallifrey, s.r.o. 47527803  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120*/2019 23.4.2019 konzultácie - účtovníctvo GALLIFREY s. r. o. 47527803  457,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 262/2019 12.9.2019 konzultácie k účtovníctvu GALLIFREY s. r. o. 47527803  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 053/2020 16.3.2020 konzultácie k vedeniu účtovníctva GALLIFREY s. r. o. 47527803  690,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32019 16.1.2019 Drevené počítadlo E.N.E.S. spol. s. r. o. 47480751  156,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7*/2019 17.1.2019 počítadlá E.N.E.S. spol. s. r. o. 47480751  156,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1662023 7.12.2023 výmena dlažby chodníka DIKRA s.r.o. 47465590  11 822,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 426/2023 8.1.2024 oprava chodníka DIKRA s.r.o. 47465590  11 822,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 682024 2.5.2024 výmena dlažby chodníka DIKRA s.r.o. 47465590  2 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1852024 15.11.2024 oprava chodníkov DIKRA s.r.o. 47465590  25 017,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 258/2024 2.9.2024 oprava chodníka DIKRA s.r.o. 47465590  2 659,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 443/2024 27.12.2024 oprava chodníkov DIKRA s.r.o. 47465590  25 017,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 506/2016 20.12.2016 Faktúra za altánok Rozália Andrej Kováč 47395010  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 362/2016 10.1.2017 Altánky - Rozalia a Katka Andrej Kováč 47395010  2 413,00 EUR 
Export do csv