Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 259/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 301/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 342/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 343/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 344/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 354/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 379/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 380/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 382/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 391/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 429/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 430/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 431/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 16522023 | 7.12.2023 | elektroinštalačný spotrebný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 414/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 5/2019 | 8.7.2019 | poskytovanie služieb v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50 570 536 | 40,00 EUR |