Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 171/2020 | 1.7.2020 | časopis | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 168/2021 | 10.6.2021 | časopis geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2022 | 31.3.2022 | časopis Geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 542023 | 9.6.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 173/2023 | 3.7.2023 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14105 | 12.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 306/14 | 17.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 395/2017 | 15.12.2017 | výmena pántov na vchodových dverách | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 115,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 41/2017 | 15.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 506,47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42/2017 | 16.8.2017 | oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 630,67 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1822022 | 8.12.2022 | obrusy do ŠJ | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 430/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 24.6.2022 | školské potreby | STEAMtech, s.r.o. | 46605606 | 1 434,03 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 19/2018 | 4.4.2018 | školské stoličky Junior | IDEA nábytok s.r.o. | 46598618 | 195,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112/2018 | 5.4.2018 | školské stoličky | IDEA Nábytok, s.r.o | 46598618 | 195,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 153/2020 | 8.6.2020 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 154/2020 | 8.6.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 39,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 167/2020 | 1.7.2020 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 199,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,16 EUR |