Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 261/2023 | 25.9.2023 | výmena skiel na oknách | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 276,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 263/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 264/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 265/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 266/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 267/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 268/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 269/2023 | 25.9.2023 | oprava elektrickej panvice, kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 187,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 270/2023 | 25.9.2023 | oprava okien, obkladu, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 271/2023 | 25.9.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 273/2023 | 25.9.2023 | dodávka tepla 08/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
Detail | Faktúra došlá | 274/2023 | 25.9.2023 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 275/2023 | 25.9.2023 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 276/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 277/2023 | 25.9.2023 | oprava Úk | SBDO | 587974 | 617,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28/Z/2023 | 25.9.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 278/2023 | 25.9.2023 | oprava umývyčky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 260,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2023 | 25.9.2023 | aktualizácie softwéru | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |