Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 125/14 | 3.6.2014 | za elektrinu 6/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 126/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 127/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 128/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14042 | 3.6.2014 | zošity č. 460 (60 listové) | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 129/14 | 5.6.2014 | služby PO 5/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130/14 | 5.6.2014 | R-obedy zamest.5/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 399,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131/14 | 10.6.2014 | R-za obedy zamestnancov 5/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 630,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132/14 | 10.6.2014 | dodávka tepla 5/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 984,18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14043 | 10.6.2014 | školská krieda biela a farebná | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 14044 | 10.6.2014 | odbornú technickú prehliadku športového náradia Hur+Kom | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | |
Detail | Faktúra došlá | 133/14 | 13.6.2014 | zošit č. 460 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14045 | 13.6.2014 | WC čistič Razant 5l | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 134/14 | 13.6.2014 | krieda biela a farebná | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 137,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/14 | 13.6.2014 | telefónne poplatky 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 136/14 | 13.6.2014 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 137/14 | 13.6.2014 | WC čistič Razant 5l | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 42,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14052 | 13.6.2014 | po revízna oprava šport. náradia | Jarka Geregová | 34748717 | |
Detail | Faktúra došlá | 138/14 | 16.6.2014 | záloha za plyn 6/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139/14 | 16.6.2014 | tvorba SF 5/14 | Základná škola | 36125121 | 723,25 EUR |