Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 15074 | 13.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 223/15 | 15.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 94,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15084 | 6.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 250/15 | 11.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 113,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15110 | 28.12.2015 | Stoličky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Faktúra došlá | 311/15 | 29.12.2015 | Stoličky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 5 773,68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15111 | 26.1.2016 | Spotrebný tovar | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Faktúra došlá | 312/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: kancel. potreby, schránka na kľúče, mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 656,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 86/16 | 31.3.2016 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 201,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby ZŠ Komenského | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 136,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139/2016 | 31.5.2016 | zásobník TORK na paierové utierka, zásobník na mydlo ZŠ Hurbanova | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 43,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200/2016 | 10.10.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 296,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 367/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 632,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 358/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 565,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 353/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 188,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 2 689,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30/2017 | 25.1.2017 | kancelárske potreby ZŠ Kom a Hur. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 335,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36/2017 | 1.2.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 137,22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 17.1.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 335,62 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 142017 | 15.3.2017 | učebné pomôcky do ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 342,82 EUR |