Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.6.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 48,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1652024 | 18.10.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 357/2024 | 11.11.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 113,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 212021 | 16.3.2021 | kvetináč | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 084/2021 | 6.4.2021 | kvetináče | IN Market, s. r. o. | 52849554 | 379,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 12023 | 4.1.2023 | školenie | OPF, s.r.o. | 52815960 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/2023 | 1.2.2023 | školenie elektrotechnik | OPF, s.r.o. | 52815960 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 188/2021 | 1.7.2021 | dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 382/2022 | 1.12.2022 | vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214/2023 | 14.8.2023 | dohľad nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248/2023 | 4.9.2023 | vzdelávanie - prvá pomoc na pracovisku | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 324,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 206/2024 | 24.6.2024 | povinná zdravotná služba | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 8/2021 | 23.11.2021 | združená dodávka elektriny | encare, s.r.o. | 52302555 | |
Detail | Faktúra došlá | 444/2021 | 4.12.2021 | preddavok elektrina 12/2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 540,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 455/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.21-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 168,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 456/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 124,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 475/2021 | 4.1.2022 | vyúčtovanie elektrina 24.11.2021 - 31.11.2021 | encare, s.r.o. | 52302555 | 354,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21/2022 | 7.2.2022 | elektrina preddavok 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 47/2022 | 25.2.2022 | elektrina preddavok 02/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 49/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10,69 EUR |