Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 324/2017 | 25.10.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 302,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 348/2017 | 13.11.2017 | KONTROLA Regulácie KOTLOV | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 105,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 83/2018 | 13.3.2018 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 110,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292/2018 | 11.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 387,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310/2018 | 27.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 304,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1*/2019 | 22.1.2019 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 243,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 361/2019 | 19.11.2019 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 765,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 792021 | 15.9.2021 | prehliadka bleskozvodových sústav | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 326/2021 | 1.10.2021 | odborné skúšky bleskozvodov | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1132022 | 5.9.2022 | vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 298/2022 | 6.10.2022 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352/2022 | 4.11.2022 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1252022 | 27.9.2022 | odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v ZŠ Hurbanova ul- | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 222020 | 11.8.2020 | plastové vedrá | FEREX, s.r.o. | 17682258 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14030 | 4.4.2014 | objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15039 | 19.6.2015 | na opravu kanalizačného potrubia- Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
Detail | Faktúra došlá | 125/15 | 3.7.2015 | za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 495,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15080 | 6.10.2015 | vyhľadanie a opravu poruchy vody- havarijný stav- Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 |