banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 294/2019 2.10.2019 spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  174,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 376/2019 9.12.2019 spotrebný materiál (údržba) P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  586,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 439/2019 13.1.2020 spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  119,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072/2020 3.4.2020 spotrebný tovar P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  723,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2020 6.5.2020 spotrebný tovar - údržba P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  250,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 344/2020 23.12.2020 spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  149,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 392/2020 22.12.2020 materiál na údržbu P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  149,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 212/2021 8.7.2021 spotrebný materiál na údržbu P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  280,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022 5.1.2022 železiarsky a spojovací materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 462/2021 4.1.2022 materiál na údržbu P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  802,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 277/2022 4.10.2022 materiál na údržbu P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  228,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1602022 16.11.2022 železiarsky a spojovací materiál P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 432/2022 29.12.2022 materiál na údržbu P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  180,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 462023 9.5.2023 železiarsky a spojovací materiál P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182/2017 15.6.2017 pobyt detí v ŠvP OZ Tramptária 50448315  6 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 172/2018 17.5.2018 škola v prírode OZ Tramptária 50448315  6 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 141/2021 4.5.2021 pracovné zošity vydavateľstvo DON BOSCO 50434870  112,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 252024 1.3.2024 námetové nástenky EDUSMILE s.r.o. 50373072  535,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 96/2024 10.4.2024 náučné nástenky EDUSMILE s.r.o. 50373072  535,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 317/2018 14.11.2018 Odborná prehliadka/skúška vyhradených technických zariadení Lukáč spol. s r.o. 50351877  672,00 EUR 
Export do csv