Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 912022 | 13.7.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 270,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 912021 | 4.10.2021 | papier toaletný, Katrin PLUS | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 396,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/2024 | 10.4.2024 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 277,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/2023 | 20.4.2023 | elektrina preddavok 04/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/2022 | 31.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 153,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/2018 | 13.3.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/2017 | 22.3.2017 | učebné pomôcky do ŚKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 342,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/2016 | 29.4.2016 | energie plyn 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/15 | 6.5.2015 | predplatné za časopis "Naša škola" 2015/2016 | PAMIKO, s.r.o. | 31320007 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/14 | 14.4.2014 | za dodávku tepla 3/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 983,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/13 | 19.4.2013 | popl. za seminár-Nový zákon o ochrane osob.údajov | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91/12 | 16.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -72,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91*/2019 | 1.3.2019 | záloha elektrina 03/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 91 | 19.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 902024 | 12.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 902023 | 25.8.2023 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 902022 | 12.7.2022 | papierové utierky biele | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 100,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 902021 | 1.10.2021 | tašky RAYNA, vianočné pozdravy | National Pen | 388,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 90/2024 | 10.4.2024 | školenie | DataWex | 46822771 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90/2023 | 20.4.2023 | výkon zodpovednej osoby 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |