Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 303/11 | 21.10.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac október za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 341/11 | 28.11.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/12 | 20.1.2012 | Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011 | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 879,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24/12 | 8.2.2012 | záloha za elektrinu 1/12 | ZSE Energia | 36677281 | 624,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25/12 | 8.2.2012 | záloha za elektrinu 1/12-NB Kom+ŠJ Hur. | ZSE Energia | 36677281 | 622,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 49/12 | 21.2.2012 | odvod do SF 1/12 | ZŠ | 36125121 | 524,54 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 8 | 27.8.2014 | nájomné za telocvičňu od 1.1.-30.6.2014 | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | 60,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 21/14 | 30.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 10/15 | 21.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 672024 | 2.5.2024 | šľahacie metly | Zdeněk Nymburský | 65743661 | 23,86 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.8.2024 | kábel, káblové redukcie | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 267/2024 | 2.9.2024 | kábel, káblová redukcia | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 41,30 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 3/2018 | 13.2.2018 | pripojenie odberného elektrického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
Detail | Faktúra došlá | 70/12 | 13.3.2012 | odvod do SF 2/12 | Základná škola | 36125121 | 606,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 99/12 | 12.4.2012 | odvod do SF 3/12 | Základná škola | 36125121 | 551,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 129/12 | 11.5.2012 | odvod do SF 4/12 | Základná škola | 36125121 | 578,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 156/12 | 13.6.2012 | odvod do SF 5/12 | Základná škola | 36125121 | 626,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/12 | 9.7.2012 | odvod do SF 6/12 | Základná škola | 36125121 | 647,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 208/12 | 9.8.2012 | odvod do SF 7/12 | Základná škola | 36125121 | 237,90 EUR |