Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 424/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova kuchyňa | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 425/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 230,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 192024 | 8.2.2024 | výmena izolačného trojskla, celotieniace žalúzie, siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 350,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 352024 | 13.3.2024 | oprava sociálnych zariadení | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61/2024 | 29.2.2024 | oprava okna, výmena žalúzie, sieť proti hmyzu | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 333,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1322024 | 13.9.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1402024 | 24.9.2024 | parapetná doska, dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 340,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2122024 | 18.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2142024 | 19.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 301/2024 | 25.9.2024 | oprava sociálneho zariadenia | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 334/2024 | 25.10.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 130,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 441/2024 | 27.12.2024 | oprava dvier - zborovňa | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 449/2024 | 27.12.2024 | oprava vchodových dverí | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142*/2019 | 4.4.2019 | pobyt - škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 4 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175*/2019 | 10.5.2019 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 5 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172/2024 | 3.6.2024 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 7 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15086 | 9.11.2015 | odbornú prehliadku výťahu + servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | |
Detail | Faktúra došlá | 255/15 | 20.11.2015 | za odbornú prehliadku výťahu a servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | 31,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 141/2021 | 4.5.2021 | pracovné zošity | vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 112,00 EUR |