Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva došlá | 059/11 | 21.2.2011 | Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. | Poľnohospodárske družstvo | 1 520,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 017/11 | 20.1.2011 | Platba za školenie o Dani z príjmov | Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 049/11 | 24.2.2011 | Faktúra za poistnú udalosť | Rastislav Hornáček | 33,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 7/11 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 11/7 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
Detail | Faktúra došlá | 043/11 | 22.2.2011 | Rozúčtovanie miezd za mesiac január | Školská správa - Ministerstvo školstva | 38 241,17 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 26/11 | 24.9.2011 | Revízia plynových a technických zariadení | Plyn servis Ing. Pavol Čavojský | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 10/11 | 20.12.2011 | Objednávka chladničky do školskej jedálne | Michalec Jaroslav | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 30/11 | 20.12.2011 | Objednávka výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 44/11 | 20.12.2011 | Objednávka žalúzii | Jaroslav Jankovič | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 39/11 | 10.1.2012 | Objednávka servisu vzduchotechnického zariadenia | MT Technology s. r. o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 45/11 | 14.12.2011 | Objednávka mreží na učebňu VV na Hurbanovej ulici | Poľnohospodárske družstvo | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 46/11 | 10.1.2012 | Objednávka podlahovej krytiny | Iveta Kondllová - KINTEX | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 49/11 | 10.1.2012 | Objednávka plastových dverí a okien na Hurbanovu ulici | Jaroslav Jankovič | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 50/11 | 10.1.2012 | Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 0,00 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 55/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 60/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 001/12 | 10.1.2012 | Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici | Poľnohospodárske družstvo | ||
Detail | Faktúra došlá | 68/12 | 14.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12-Kom. | ŠJ Komenského | 684,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 78/12 | 23.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12- Hur. | ŠJ Hurbanova | 476,16 EUR |